8(3953) 40-25-24
Глава Покоснинского МО
25.02.2022 г. № 189
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОКОСНИНКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПОКОСНИНСКОГО МО ОТ 30.12.2021 ГОДА № 182
«О БЮДЖЕТЕ ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Покоснинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Покоснинского сельского поселения от 30.12.2019 года № 110, ст.47 Устава Покоснинского муниципального образования, Дума Покоснинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л А:
1.Внести в решение Думы Покоснинского сельского поселения от 30.12.2021г. № 182 «О бюджете Покоснинского сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Покоснинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 29394,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 7418,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 21975,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1636,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 20339,3 тыс. рублей.
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 30456,1 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 1061,9 тыс. руб., или 14,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 266,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год сумме 25911,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 8066,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17844,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1071,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 16773,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 26200,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 609,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 289,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год сумме 27074,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 9255,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17819,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1109,2 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 16710,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 27407,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1279,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 333,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2022 год цифру «2334,6» заменить на цифру «2953,1»;
5) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 изложить в новой редакции (прилагаются).
Председатель Думы,
Глава Покоснинского
сельского поселения К.Г. Фортунатова
Приложение № 1 |
|||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||||
от 25.02.2022г. № 189 |
|||||
«Приложение 1 |
|||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД |
|||||
(тыс. руб.) |
|||||
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов |
Код бюджетной классификации |
СУММА |
|||
|
|
29 394,2 |
|||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
7 418,6 |
|||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 110 |
1 787,0 |
|||
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
1 787,0 |
|||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 01 02010 01 0000 110 |
1 787,0 |
|||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 03 00000 00 0000 110 |
2 334,6 |
|||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 03 02000 01 0000 110 |
2 334,6 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02230 01 0000 110 |
1 055,6 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02231 01 0000 110 |
1055,6 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02240 01 0000 110 |
5,8 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02241 01 0000 110 |
5,8 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02250 01 0000 110 |
1405,6 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02251 01 0000 110 |
1405,6 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02260 01 0000 110 |
-132,4 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02261 01 0000 110 |
-132,4 |
|||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1 05 00000 00 0000 000 |
107,0 |
|||
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 01 0000 110 |
107,0 |
|||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
3 100,0 |
|||
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
910,0 |
|||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 01030 10 0000 110 |
910,0 |
|||
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
2 190,0 |
|||
Земельный налог с организаций |
1 06 06030 00 0000 110 |
1 700,0 |
|||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06033 10 0000 110 |
1 700,0 |
|||
Земельный налог с физических лиц |
1 06 06040 00 0000 110 |
490,0 |
|||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 0000 110 |
490,0 |
|||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 08 00000 00 0000 000 |
30,0 |
|||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1 08 04000 01 0000 110 |
30,0 |
|||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 0000 110 |
30,0 |
|||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 13 00000 00 0000 000 |
60,0 |
|||
Доходы от оказания платных услуг |
1 13 01000 00 0000 130 |
60,0 |
|||
Прочие доходы от оказания платных услуг |
1 13 01990 00 0000 130 |
60,0 |
|||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
1 13 01995 10 0000 130 |
60,0 |
|||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 00 00000 00 0000 000 |
21 975,6 |
|||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
2 02 00000 00 0000 000 |
21 975,6 |
|||
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
2 02 10000 00 0000 150 |
19 572,4 |
|||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 16001 10 0000 150 |
19 572,4 |
|||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
2 02 20000 00 0000 150 |
1 085,5 |
|||
Прочие субсидии |
2 02 29999 00 0000 150 |
1 085,5 |
|||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.: |
2 02 29999 10 0000 150 |
1 085,5 |
|||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
2 02 29999 10 0001 150 |
1 085,5 |
|||
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
2 02 30000 00 0000 150 |
550,8 |
|||
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 30024 00 0000 150 |
103,9 |
|||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.: |
2 02 30024 10 0000 150 |
103,9 |
|||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
2 02 30024 10 0000 150 |
0,7 |
|||
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
2 02 30024 10 0000 150 |
103,2 |
|||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 00 0000 150 |
446,9 |
|||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 150 |
446,9 |
|||
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 40000 00 0000 150 |
766,9 |
|||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 00 0000 150 |
766,9 |
|||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 10 0000 150 |
766,9 |
|||
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
29 394,2 |
|||
|
Приложение № 2 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
от 25.02.2022г. № 189 |
|||
«Приложение 2 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
|||
(тыс. руб.) |
|||
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов |
Код бюджетной классификации |
СУММА |
|
2023 г. |
2024 г. |
||
|
|
25 911,5 |
27 074,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
8 066,8 |
9 255,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 110 |
1 861,3 |
1 935,4 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
1 861,3 |
1 935,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 01 02010 01 0000 110 |
1 861,3 |
1 935,4 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 03 00000 00 0000 110 |
2 447,2 |
2 643,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 03 02000 01 0000 110 |
2 447,2 |
2 643,2 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02230 01 0000 110 |
1 094,9 |
1 163,8 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02231 01 0000 110 |
1094,9 |
1163,8 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02240 01 0000 110 |
6,1 |
6,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02241 01 0000 110 |
6,1 |
6,7 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02250 01 0000 110 |
1481,9 |
1622,1 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02251 01 0000 110 |
1481,9 |
1622,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02260 01 0000 110 |
-135,7 |
-149,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
1 03 02261 01 0000 110 |
-135,7 |
-149,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1 05 00000 00 0000 000 |
111,3 |
115,7 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 01 0000 110 |
111,3 |
115,7 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
3 555,0 |
4 465,0 |
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
1 365,0 |
2 275,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 01030 10 0000 110 |
1 365,0 |
2 275,0 |
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
2 190,0 |
2 190,0 |
Земельный налог с организаций |
1 06 06030 00 0000 110 |
1 700,0 |
1 700,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06033 10 0000 110 |
1 700,0 |
1 700,0 |
Земельный налог с физических лиц |
1 06 06040 00 0000 110 |
490,0 |
490,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 0000 110 |
490,0 |
490,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 08 00000 00 0000 000 |
32,0 |
36,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1 08 04000 01 0000 110 |
32,0 |
36,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 0000 110 |
32,0 |
36,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 13 00000 00 0000 000 |
60,0 |
60,0 |
Доходы от оказания платных услуг |
1 13 01000 00 0000 130 |
60,0 |
60,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
1 13 01990 00 0000 130 |
60,0 |
60,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
1 13 01995 10 0000 130 |
60,0 |
60,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 00 00000 00 0000 000 |
17 844,7 |
17 819,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
2 02 00000 00 0000 000 |
17 844,7 |
17 819,5 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
2 02 10000 00 0000 150 |
15 983,8 |
15 978,8 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 16001 10 0000 150 |
15 983,8 |
15 978,8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
2 02 20000 00 0000 150 |
529,0 |
529,0 |
Прочие субсидии |
2 02 29999 00 0000 150 |
529,0 |
529,0 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.: |
2 02 29999 10 0000 150 |
529,0 |
529,0 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
2 02 29999 10 0001 150 |
529,0 |
529,0 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
2 02 30000 00 0000 150 |
542,4 |
580,2 |
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 30024 00 0000 150 |
103,9 |
103,9 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.: |
2 02 30024 10 0000 150 |
103,9 |
103,9 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
2 02 30024 10 0000 150 |
0,7 |
0,7 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
2 02 30024 10 0000 150 |
103,2 |
103,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 00 0000 150 |
438,5 |
476,3 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 150 |
438,5 |
476,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 40000 00 0000 150 |
789,5 |
731,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 00 0000 150 |
789,5 |
731,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 10 0000 150 |
789,5 |
731,5 |
Приложение № 3 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
от 25.02.2022г. № 189 |
|||
«Приложение № 3 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ |
|||
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ |
|||
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД |
|||
тыс.руб. |
|||
Наименование |
РзПР |
Сумма |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
9 873,2 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
1 631,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
7 509,7 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
338,8 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
389,0 |
|
Резервные фонды |
0111 |
4,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
0,7 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
446,9 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
446,9 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
203,4 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
0310 |
203,4 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
3 056,3 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
103,2 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
2 953,1 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
5 576,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
56,6 |
|
Благоустройство |
0503 |
5 520,1 |
|
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
10 543,3 |
|
Культура |
0801 |
10 543,3 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
755,3 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
755,3 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
1300 |
1,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
1301 |
1,0 |
|
ИТОГО |
|
30 456,1 |
|
Приложение № 4 к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
от 25.02.2022г. № 189 |
|||
«Приложение № 4 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ |
|||
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ |
|||
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ |
|||
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
|||
тыс.руб. |
|||
Наименование |
РзПР |
Сумма |
|
2023 г. |
2024 г. |
||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
9 206,6 |
9 226,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
1 631,0 |
1 631,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
7 232,1 |
7 251,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
338,8 |
338,8 |
Резервные фонды |
0111 |
4,0 |
4,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
0,7 |
0,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
438,5 |
476,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
438,5 |
476,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
359,5 |
390,1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
0310 |
359,5 |
390,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
2 550,4 |
2 746,4 |
Общеэкономические вопросы |
0401 |
103,2 |
103,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
2 447,2 |
2 643,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
3 682,2 |
4 427,7 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
79,2 |
21,2 |
Благоустройство |
0503 |
3 603,0 |
4 406,5 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
8 589,8 |
8 045,4 |
Культура |
0801 |
8 589,8 |
8 045,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
763,5 |
815,8 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
763,5 |
815,8 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
1300 |
1,0 |
1,0 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
1301 |
1,0 |
1,0 |
Приложение № 5 |
|||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||||
от 25.02.2022г. № 189 |
|||||
«Приложение 5 |
|||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД |
|||||
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
|
Администрация Покоснинского сельского поселения |
|
|
|
30 456,1 |
|
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» |
70 0 00 00000 |
|
|
9 497,6 |
|
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» |
70 1 00 00000 |
|
|
9 393,4 |
|
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
70 1 01 00000 |
|
|
1 631,0 |
|
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
70 1 01 10110 |
|
|
1 631,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 1 01 10110 |
100 |
|
1 631,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
70 1 01 10110 |
100 |
0102 |
1 631,0 |
|
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования |
70 1 02 00000 |
|
|
7 441,0 |
|
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
70 1 02 10110 |
|
|
6 291,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 1 02 10110 |
100 |
|
6 291,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10110 |
100 |
0104 |
6 291,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
70 1 02 10190 |
|
|
1 150,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 1 02 10190 |
100 |
|
64,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10190 |
100 |
0104 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
70 1 02 10190 |
200 |
|
1 080,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10190 |
200 |
0104 |
1 080,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
70 1 02 10190 |
800 |
|
5,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10190 |
800 |
0104 |
5,5 |
|
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
70 1 05 00000 |
|
|
321,4 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
70 1 05 19999 |
|
|
321,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
70 1 05 19999 |
500 |
|
321,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
70 1 05 19999 |
500 |
0104 |
68,7 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
70 1 05 19999 |
500 |
0106 |
252,7 |
|
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» |
70 2 00 00000 |
|
|
1,0 |
|
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу |
70 2 02 00000 |
|
|
1,0 |
|
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами |
70 2 02 10130 |
|
|
1,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
70 2 02 10130 |
700 |
|
1,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
70 2 02 10130 |
700 |
1301 |
1,0 |
|
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» |
70 А 00 00000 |
|
|
103,2 |
|
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
70 А 01 00000 |
|
|
103,2 |
|
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
70 А 01 73110 |
|
|
103,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 А 01 73110 |
100 |
|
98,3 |
|
Общеэкономические вопросы |
70 А 01 73110 |
100 |
0401 |
98,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
70 А 01 73110 |
200 |
|
4,9 |
|
Общеэкономические вопросы |
70 А 01 73110 |
200 |
0401 |
4,9 |
|
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» |
76 0 00 00000 |
|
|
2 953,1 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
76 1 00 00000 |
|
|
2 953,1 |
|
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
76 1 06 00000 |
|
|
1 662,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
76 1 06 19999 |
|
|
1 662,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
76 1 06 19999 |
200 |
|
1 662,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
76 1 06 19999 |
200 |
0409 |
1 662,0 |
|
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
76 1 07 00000 |
|
|
1 291,1 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
76 1 07 19999 |
|
|
1 291,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
76 1 07 19999 |
200 |
|
1 291,1 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
76 1 07 19999 |
200 |
0409 |
1 291,1 |
|
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» |
81 0 00 00000 |
|
|
5 376,7 |
|
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
81 1 00 00000 |
|
|
56,6 |
|
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |
81 1 01 00000 |
|
|
56,6 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
81 1 01 19999 |
|
|
56,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 1 01 19999 |
200 |
|
56,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
81 1 01 19999 |
200 |
0502 |
56,6 |
|
Подпрограмма «Благоустройство» |
81 3 00 00000 |
|
|
5 320,1 |
|
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |
81 3 01 00000 |
|
|
5 320,1 |
|
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов |
81 3 01 10170 |
|
|
410,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10170 |
200 |
|
409,6 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10170 |
200 |
0503 |
409,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
81 3 01 10170 |
800 |
|
0,6 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10170 |
800 |
0503 |
0,6 |
|
Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов |
81 3 01 10180 |
|
|
60,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10180 |
200 |
|
60,9 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10180 |
200 |
0503 |
60,9 |
|
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |
81 3 01 10200 |
|
|
697,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10200 |
200 |
|
697,1 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10200 |
200 |
0503 |
697,1 |
|
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) |
81 3 01 10210 |
|
|
592,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10210 |
200 |
|
592,6 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10210 |
200 |
0503 |
592,6 |
|
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |
81 3 01 10220 |
|
|
2 299,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10220 |
200 |
|
2 289,7 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10220 |
200 |
0503 |
2 289,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
81 3 01 10220 |
800 |
|
10,1 |
|
Благоустройство |
81 3 01 10220 |
800 |
0503 |
10,1 |
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
81 3 01 S2370 |
|
|
1 259,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 S2370 |
200 |
|
1 259,5 |
|
Благоустройство |
81 3 01 S2370 |
200 |
0503 |
1 259,5 |
|
Муниципальная программа «Культура» |
86 0 00 00000 |
|
|
10 543,3 |
|
Подпрограмма «Библиотечное дело» |
86 2 00 00000 |
|
|
2 049,2 |
|
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |
86 2 01 00000 |
|
|
2 049,2 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
86 2 01 19999 |
|
|
2 049,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
86 2 01 19999 |
100 |
|
1 705,6 |
|
Культура |
86 2 01 19999 |
100 |
0801 |
1 705,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 2 01 19999 |
200 |
|
343,6 |
|
Культура |
86 2 01 19999 |
200 |
0801 |
343,6 |
|
Подпрограмма «Культурный досуг населения» |
86 3 00 00000 |
|
|
8 494,1 |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
86 3 01 00000 |
|
|
8 494,1 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
86 3 01 19999 |
|
|
8 494,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
86 3 01 19999 |
100 |
|
4 434,5 |
|
Культура |
86 3 01 19999 |
100 |
0801 |
4 434,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 3 01 19999 |
200 |
|
3 988,6 |
|
Культура |
86 3 01 19999 |
200 |
0801 |
3 988,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
86 3 01 19999 |
800 |
|
71,0 |
|
Культура |
86 3 01 19999 |
800 |
0801 |
71,0 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
90 0 00 00000 |
|
|
755,3 |
|
Подпрограмма «Доступный спорт для всех» |
90 1 00 00000 |
|
|
755,3 |
|
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |
90 1 03 00000 |
|
|
755,3 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
90 1 03 19999 |
|
|
755,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
90 1 03 19999 |
100 |
|
464,8 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
90 1 03 19999 |
100 |
1105 |
464,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 1 03 19999 |
200 |
|
290,5 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
90 1 03 19999 |
200 |
1105 |
290,5 |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий" |
91 0 00 00000 |
|
|
200,0 |
|
Подпрограмма «Развитие сельских территорий» |
91 1 00 00000 |
|
|
200,0 |
|
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий |
91 1 06 00000 |
|
|
200,0 |
|
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
91 1 06 L5762 |
|
|
200,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 1 06 L5762 |
200 |
|
200,0 |
|
Благоустройство |
91 1 06 L5762 |
200 |
0503 |
200,0 |
|
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» |
92 0 00 00000 |
|
|
203,4 |
|
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
92 1 00 00000 |
|
|
203,4 |
|
Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |
92 1 01 00000 |
|
|
203,4 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
92 1 01 19999 |
|
|
203,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92 1 01 19999 |
200 |
|
203,4 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
92 1 01 19999 |
200 |
0310 |
203,4 |
|
Непрограммные расходы |
99 0 00 00000 |
|
|
926,7 |
|
Проведение выборов и референдумов |
99 3 00 00000 |
|
|
389,0 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
99 3 01 00000 |
|
|
100,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
99 3 01 19999 |
|
|
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 3 01 19999 |
800 |
|
100,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
99 3 01 19999 |
800 |
0107 |
100,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
99 3 02 00000 |
|
|
289,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
99 3 02 19999 |
|
|
289,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 3 02 19999 |
800 |
|
289,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
99 3 02 19999 |
800 |
0107 |
289,0 |
|
Резервный фонд администрации |
99 4 00 00000 |
|
|
4,0 |
|
Резервный фонд местной администрации |
99 4 01 00000 |
|
|
4,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
99 4 01 19999 |
|
|
4,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 4 01 19999 |
800 |
|
4,0 |
|
Резервные фонды |
99 4 01 19999 |
800 |
0111 |
4,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
99 7 00 00000 |
|
|
86,1 |
|
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
99 7 01 00000 |
|
|
86,1 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
99 7 01 19999 |
|
|
86,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 7 01 19999 |
500 |
|
86,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
99 7 01 19999 |
500 |
0106 |
86,1 |
|
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации |
99 Б 00 00000 |
|
|
446,9 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 Б 01 00000 |
|
|
446,9 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 Б 01 51180 |
|
|
446,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
99 Б 01 51180 |
100 |
|
387,7 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 Б 01 51180 |
100 |
0203 |
387,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 Б 01 51180 |
200 |
|
59,2 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 Б 01 51180 |
200 |
0203 |
59,2 |
|
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99 Д 00 00000 |
|
|
0,7 |
|
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99 Д 01 00000 |
|
|
0,7 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99 Д 01 73150 |
|
|
0,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 Д 01 73150 |
200 |
|
0,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
99 Д 01 73150 |
200 |
0113 |
0,7 |
|
ИТОГО |
|
|
|
30 456,1 |
|
Приложение № 6 |
|||||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||||||||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||||||||
от 25.02.2022г. № 189 |
|||||||||
«Приложение 6 |
|||||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||||||||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
|||||||||
тыс.руб. |
|||||||||
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Сумма |
||||
2023г. |
2024 г. |
||||||||
Администрация Покоснинского сельского поселения |
|
|
|
25 591,5 |
26 128,8 |
||||
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» |
70 0 00 00000 |
|
|
9 220,0 |
9 239,5 |
||||
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» |
70 1 00 00000 |
|
|
9 115,8 |
9 135,3 |
||||
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
70 1 01 00000 |
|
|
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
70 1 01 10110 |
|
|
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 1 01 10110 |
100 |
|
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
70 1 01 10110 |
100 |
0102 |
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования |
70 1 02 00000 |
|
|
7 163,4 |
7 182,9 |
||||
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
70 1 02 10110 |
|
|
6 291,0 |
6 291,0 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 1 02 10110 |
100 |
|
6 291,0 |
6 291,0 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10110 |
100 |
0104 |
6 291,0 |
6 291,0 |
||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
70 1 02 10190 |
|
|
872,4 |
891,9 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 1 02 10190 |
100 |
|
212,4 |
160,0 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10190 |
100 |
0104 |
212,4 |
160,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
70 1 02 10190 |
200 |
|
660,0 |
731,9 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
70 1 02 10190 |
200 |
0104 |
660,0 |
731,9 |
||||
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
70 1 05 00000 |
|
|
321,4 |
321,4 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
70 1 05 19999 |
|
|
321,4 |
321,4 |
||||
Межбюджетные трансферты |
70 1 05 19999 |
500 |
|
321,4 |
321,4 |
||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
70 1 05 19999 |
500 |
0104 |
68,7 |
68,7 |
||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
70 1 05 19999 |
500 |
0106 |
252,7 |
252,7 |
||||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» |
70 2 00 00000 |
|
|
1,0 |
1,0 |
||||
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу |
70 2 02 00000 |
|
|
1,0 |
1,0 |
||||
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами |
70 2 02 10130 |
|
|
1,0 |
1,0 |
||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
70 2 02 10130 |
700 |
|
1,0 |
1,0 |
||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
70 2 02 10130 |
700 |
1301 |
1,0 |
1,0 |
||||
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» |
70 А 00 00000 |
|
|
103,2 |
103,2 |
||||
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
70 А 01 00000 |
|
|
103,2 |
103,2 |
||||
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
70 А 01 73110 |
|
|
103,2 |
103,2 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70 А 01 73110 |
100 |
|
98,3 |
98,3 |
||||
Общеэкономические вопросы |
70 А 01 73110 |
100 |
0401 |
98,3 |
98,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
70 А 01 73110 |
200 |
|
4,9 |
4,9 |
||||
Общеэкономические вопросы |
70 А 01 73110 |
200 |
0401 |
4,9 |
4,9 |
||||
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» |
76 0 00 00000 |
|
|
2 447,2 |
2 643,2 |
||||
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
76 1 00 00000 |
|
|
2 447,2 |
2 643,2 |
||||
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
76 1 06 00000 |
|
|
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
76 1 06 19999 |
|
|
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
76 1 06 19999 |
200 |
|
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
76 1 06 19999 |
200 |
0409 |
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
76 1 07 00000 |
|
|
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
76 1 07 19999 |
|
|
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
76 1 07 19999 |
200 |
|
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
76 1 07 19999 |
200 |
0409 |
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» |
81 0 00 00000 |
|
|
3 682,2 |
4 427,7 |
||||
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
81 1 00 00000 |
|
|
79,2 |
21,2 |
||||
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |
81 1 01 00000 |
|
|
79,2 |
21,2 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
81 1 01 19999 |
|
|
79,2 |
21,2 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 1 01 19999 |
200 |
|
79,2 |
21,2 |
||||
Коммунальное хозяйство |
81 1 01 19999 |
200 |
0502 |
79,2 |
21,2 |
||||
Подпрограмма «Благоустройство» |
81 3 00 00000 |
|
|
3 603,0 |
4 406,5 |
||||
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |
81 3 01 00000 |
|
|
3 603,0 |
4 406,5 |
||||
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов |
81 3 01 10170 |
|
|
420,8 |
545,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10170 |
200 |
|
420,8 |
545,0 |
||||
Благоустройство |
81 3 01 10170 |
200 |
0503 |
420,8 |
545,0 |
||||
Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов |
81 3 01 10180 |
|
|
44,4 |
55,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10180 |
200 |
|
44,4 |
55,0 |
||||
Благоустройство |
81 3 01 10180 |
200 |
0503 |
44,4 |
55,0 |
||||
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |
81 3 01 10200 |
|
|
642,8 |
289,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10200 |
200 |
|
642,8 |
289,0 |
||||
Благоустройство |
81 3 01 10200 |
200 |
0503 |
642,8 |
289,0 |
||||
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) |
81 3 01 10210 |
|
|
466,0 |
924,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10210 |
200 |
|
466,0 |
924,0 |
||||
Благоустройство |
81 3 01 10210 |
200 |
0503 |
466,0 |
924,0 |
||||
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |
81 3 01 10220 |
|
|
1 478,8 |
2 043,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 10220 |
200 |
|
1 478,8 |
2 043,3 |
||||
Благоустройство |
81 3 01 10220 |
200 |
0503 |
1 478,8 |
2 043,3 |
||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
81 3 01 S2370 |
|
|
550,2 |
550,2 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
81 3 01 S2370 |
200 |
|
550,2 |
550,2 |
||||
Благоустройство |
81 3 01 S2370 |
200 |
0503 |
550,2 |
550,2 |
||||
Муниципальная программа «Культура» |
86 0 00 00000 |
|
|
8 589,8 |
8 045,4 |
||||
Подпрограмма «Библиотечное дело» |
86 2 00 00000 |
|
|
1 924,4 |
1 956,6 |
||||
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |
86 2 01 00000 |
|
|
1 924,4 |
1 956,6 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
86 2 01 19999 |
|
|
1 924,4 |
1 956,6 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
86 2 01 19999 |
100 |
|
1 705,6 |
1 705,6 |
||||
Культура |
86 2 01 19999 |
100 |
0801 |
1 705,6 |
1 705,6 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 2 01 19999 |
200 |
|
218,8 |
251,0 |
||||
Культура |
86 2 01 19999 |
200 |
0801 |
218,8 |
251,0 |
||||
Подпрограмма «Культурный досуг населения» |
86 3 00 00000 |
|
|
6 665,4 |
6 088,8 |
||||
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
86 3 01 00000 |
|
|
6 665,4 |
6 088,8 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
86 3 01 19999 |
|
|
6 665,4 |
6 088,8 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
86 3 01 19999 |
100 |
|
4 434,5 |
4 434,5 |
||||
Культура |
86 3 01 19999 |
100 |
0801 |
4 434,5 |
4 434,5 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 3 01 19999 |
200 |
|
2 230,9 |
1 654,3 |
||||
Культура |
86 3 01 19999 |
200 |
0801 |
2 230,9 |
1 654,3 |
||||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
90 0 00 00000 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Подпрограмма «Доступный спорт для всех» |
90 1 00 00000 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |
90 1 03 00000 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
90 1 03 19999 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
90 1 03 19999 |
100 |
|
464,8 |
464,8 |
||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
90 1 03 19999 |
100 |
1105 |
464,8 |
464,8 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 1 03 19999 |
200 |
|
298,7 |
351,0 |
||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
90 1 03 19999 |
200 |
1105 |
298,7 |
351,0 |
||||
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» |
92 0 00 00000 |
|
|
359,5 |
390,1 |
||||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
92 1 00 00000 |
|
|
359,5 |
390,1 |
||||
Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |
92 1 01 00000 |
|
|
114,5 |
142,0 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
92 1 01 19999 |
|
|
114,5 |
142,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92 1 01 19999 |
200 |
|
114,5 |
142,0 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
92 1 01 19999 |
200 |
0310 |
114,5 |
142,0 |
||||
Основное мероприятие: Полномочия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
92 1 04 00000 |
|
|
245,0 |
248,1 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
92 1 04 19999 |
|
|
245,0 |
248,1 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
92 1 04 19999 |
100 |
|
233,3 |
233,3 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
92 1 04 19999 |
100 |
0310 |
233,3 |
233,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92 1 04 19999 |
200 |
|
11,7 |
14,8 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
92 1 04 19999 |
200 |
0310 |
11,7 |
14,8 |
||||
Непрограммные расходы |
99 0 00 00000 |
|
|
529,3 |
567,1 |
||||
Резервный фонд администрации |
99 4 00 00000 |
|
|
4,0 |
4,0 |
||||
Резервный фонд местной администрации |
99 4 01 00000 |
|
|
4,0 |
4,0 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
99 4 01 19999 |
|
|
4,0 |
4,0 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
99 4 01 19999 |
800 |
|
4,0 |
4,0 |
||||
Резервные фонды |
99 4 01 19999 |
800 |
0111 |
4,0 |
4,0 |
||||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
99 7 00 00000 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||||
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
99 7 01 00000 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
99 7 01 19999 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||||
Межбюджетные трансферты |
99 7 01 19999 |
500 |
|
86,1 |
86,1 |
||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
99 7 01 19999 |
500 |
0106 |
86,1 |
86,1 |
||||
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации |
99 Б 00 00000 |
|
|
438,5 |
476,3 |
||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 Б 01 00000 |
|
|
438,5 |
476,3 |
||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 Б 01 51180 |
|
|
438,5 |
476,3 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
99 Б 01 51180 |
100 |
|
402,3 |
418,3 |
||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 Б 01 51180 |
100 |
0203 |
402,3 |
418,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 Б 01 51180 |
200 |
|
36,2 |
58,0 |
||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 Б 01 51180 |
200 |
0203 |
36,2 |
58,0 |
||||
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99 Д 00 00000 |
|
|
0,7 |
0,7 |
||||
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99 Д 01 00000 |
|
|
0,7 |
0,7 |
||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99 Д 01 73150 |
|
|
0,7 |
0,7 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 Д 01 73150 |
200 |
|
0,7 |
0,7 |
||||
Другие общегосударственные вопросы |
99 Д 01 73150 |
200 |
0113 |
0,7 |
0,7 |
||||
ИТОГО |
|
|
|
25 591,5 |
26 128,8 |
Приложение № 7 |
||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
||||||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
||||||
от 25.02.2022г. № 189 |
||||||
«Приложение 7 |
||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
||||||
№ 182 от 30.12.2021г. |
||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД |
||||||
тыс.руб. |
||||||
Наименование |
|
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
|
Администрация Покоснинского сельского поселения |
992 |
|
|
|
30 456,1 |
|
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» |
992 |
70 0 00 00000 |
|
|
9 497,6 |
|
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» |
992 |
70 1 00 00000 |
|
|
9 393,4 |
|
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
992 |
70 1 01 00000 |
|
|
1 631,0 |
|
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
992 |
70 1 01 10110 |
|
|
1 631,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 1 01 10110 |
100 |
|
1 631,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
992 |
70 1 01 10110 |
100 |
0102 |
1 631,0 |
|
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования |
992 |
70 1 02 00000 |
|
|
7 441,0 |
|
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
992 |
70 1 02 10110 |
|
|
6 291,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 1 02 10110 |
100 |
|
6 291,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10110 |
100 |
0104 |
6 291,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
992 |
70 1 02 10190 |
|
|
1 150,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 1 02 10190 |
100 |
|
64,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10190 |
100 |
0104 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
70 1 02 10190 |
200 |
|
1 080,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10190 |
200 |
0104 |
1 080,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
70 1 02 10190 |
800 |
|
5,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10190 |
800 |
0104 |
5,5 |
|
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
70 1 05 00000 |
|
|
321,4 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
70 1 05 19999 |
|
|
321,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
992 |
70 1 05 19999 |
500 |
|
321,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
70 1 05 19999 |
500 |
0104 |
68,7 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
992 |
70 1 05 19999 |
500 |
0106 |
252,7 |
|
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» |
992 |
70 2 00 00000 |
|
|
1,0 |
|
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу |
992 |
70 2 02 00000 |
|
|
1,0 |
|
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами |
992 |
70 2 02 10130 |
|
|
1,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
992 |
70 2 02 10130 |
700 |
|
1,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
992 |
70 2 02 10130 |
700 |
1301 |
1,0 |
|
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» |
992 |
70 А 00 00000 |
|
|
103,2 |
|
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
992 |
70 А 01 00000 |
|
|
103,2 |
|
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
992 |
70 А 01 73110 |
|
|
103,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 А 01 73110 |
100 |
|
98,3 |
|
Общеэкономические вопросы |
992 |
70 А 01 73110 |
100 |
0401 |
98,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
70 А 01 73110 |
200 |
|
4,9 |
|
Общеэкономические вопросы |
992 |
70 А 01 73110 |
200 |
0401 |
4,9 |
|
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» |
992 |
76 0 00 00000 |
|
|
2 953,1 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
992 |
76 1 00 00000 |
|
|
2 953,1 |
|
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
992 |
76 1 06 00000 |
|
|
1 662,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
76 1 06 19999 |
|
|
1 662,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
76 1 06 19999 |
200 |
|
1 662,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
992 |
76 1 06 19999 |
200 |
0409 |
1 662,0 |
|
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
992 |
76 1 07 00000 |
|
|
1 291,1 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
76 1 07 19999 |
|
|
1 291,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
76 1 07 19999 |
200 |
|
1 291,1 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
992 |
76 1 07 19999 |
200 |
0409 |
1 291,1 |
|
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» |
992 |
81 0 00 00000 |
|
|
5 376,7 |
|
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
992 |
81 1 00 00000 |
|
|
56,6 |
|
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |
992 |
81 1 01 00000 |
|
|
56,6 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
81 1 01 19999 |
|
|
56,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 1 01 19999 |
200 |
|
56,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
992 |
81 1 01 19999 |
200 |
0502 |
56,6 |
|
Подпрограмма «Благоустройство» |
992 |
81 3 00 00000 |
|
|
5 320,1 |
|
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |
992 |
81 3 01 00000 |
|
|
5 320,1 |
|
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов |
992 |
81 3 01 10170 |
|
|
410,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10170 |
200 |
|
409,6 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10170 |
200 |
0503 |
409,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
81 3 01 10170 |
800 |
|
0,6 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10170 |
800 |
0503 |
0,6 |
|
Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов |
992 |
81 3 01 10180 |
|
|
60,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10180 |
200 |
|
60,9 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10180 |
200 |
0503 |
60,9 |
|
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |
992 |
81 3 01 10200 |
|
|
697,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10200 |
200 |
|
697,1 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10200 |
200 |
0503 |
697,1 |
|
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) |
992 |
81 3 01 10210 |
|
|
592,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10210 |
200 |
|
592,6 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10210 |
200 |
0503 |
592,6 |
|
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |
992 |
81 3 01 10220 |
|
|
2 299,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10220 |
200 |
|
2 289,7 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10220 |
200 |
0503 |
2 289,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
81 3 01 10220 |
800 |
|
10,1 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10220 |
800 |
0503 |
10,1 |
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
992 |
81 3 01 S2370 |
|
|
1 259,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 S2370 |
200 |
|
1 259,5 |
|
Благоустройство |
992 |
81 3 01 S2370 |
200 |
0503 |
1 259,5 |
|
Муниципальная программа «Культура» |
992 |
86 0 00 00000 |
|
|
10 543,3 |
|
Подпрограмма «Библиотечное дело» |
992 |
86 2 00 00000 |
|
|
2 049,2 |
|
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |
992 |
86 2 01 00000 |
|
|
2 049,2 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
86 2 01 19999 |
|
|
2 049,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
86 2 01 19999 |
100 |
|
1 705,6 |
|
Культура |
992 |
86 2 01 19999 |
100 |
0801 |
1 705,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
86 2 01 19999 |
200 |
|
343,6 |
|
Культура |
992 |
86 2 01 19999 |
200 |
0801 |
343,6 |
|
Подпрограмма «Культурный досуг населения» |
992 |
86 3 00 00000 |
|
|
8 494,1 |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
992 |
86 3 01 00000 |
|
|
8 494,1 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
86 3 01 19999 |
|
|
8 494,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
86 3 01 19999 |
100 |
|
4 434,5 |
|
Культура |
992 |
86 3 01 19999 |
100 |
0801 |
4 434,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
86 3 01 19999 |
200 |
|
3 988,6 |
|
Культура |
992 |
86 3 01 19999 |
200 |
0801 |
3 988,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
86 3 01 19999 |
800 |
|
71,0 |
|
Культура |
992 |
86 3 01 19999 |
800 |
0801 |
71,0 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
992 |
90 0 00 00000 |
|
|
755,3 |
|
Подпрограмма «Доступный спорт для всех» |
992 |
90 1 00 00000 |
|
|
755,3 |
|
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |
992 |
90 1 03 00000 |
|
|
755,3 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
90 1 03 19999 |
|
|
755,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
90 1 03 19999 |
100 |
|
464,8 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
992 |
90 1 03 19999 |
100 |
1105 |
464,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
90 1 03 19999 |
200 |
|
290,5 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
992 |
90 1 03 19999 |
200 |
1105 |
290,5 |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий" |
992 |
91 0 00 00000 |
|
|
200,0 |
|
Подпрограмма «Развитие сельских территорий» |
992 |
91 1 00 00000 |
|
|
200,0 |
|
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий |
992 |
91 1 06 00000 |
|
|
200,0 |
|
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
992 |
91 1 06 L5762 |
|
|
200,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
91 1 06 L5762 |
200 |
|
200,0 |
|
Благоустройство |
992 |
91 1 06 L5762 |
200 |
0503 |
200,0 |
|
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» |
992 |
92 0 00 00000 |
|
|
203,4 |
|
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
992 |
92 1 00 00000 |
|
|
203,4 |
|
Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |
992 |
92 1 01 00000 |
|
|
203,4 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
92 1 01 19999 |
|
|
203,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
92 1 01 19999 |
200 |
|
203,4 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
992 |
92 1 01 19999 |
200 |
0310 |
203,4 |
|
Непрограммные расходы |
992 |
99 0 00 00000 |
|
|
926,7 |
|
Проведение выборов и референдумов |
992 |
99 3 00 00000 |
|
|
389,0 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
992 |
99 3 01 00000 |
|
|
100,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
99 3 01 19999 |
|
|
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
99 3 01 19999 |
800 |
|
100,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
992 |
99 3 01 19999 |
800 |
0107 |
100,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
992 |
99 3 02 00000 |
|
|
289,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
99 3 02 19999 |
|
|
289,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
99 3 02 19999 |
800 |
|
289,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
992 |
99 3 02 19999 |
800 |
0107 |
289,0 |
|
Резервный фонд администрации |
992 |
99 4 00 00000 |
|
|
4,0 |
|
Резервный фонд местной администрации |
992 |
99 4 01 00000 |
|
|
4,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
99 4 01 19999 |
|
|
4,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
99 4 01 19999 |
800 |
|
4,0 |
|
Резервные фонды |
992 |
99 4 01 19999 |
800 |
0111 |
4,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
99 7 00 00000 |
|
|
86,1 |
|
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
99 7 01 00000 |
|
|
86,1 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
99 7 01 19999 |
|
|
86,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
992 |
99 7 01 19999 |
500 |
|
86,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
992 |
99 7 01 19999 |
500 |
0106 |
86,1 |
|
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации |
992 |
99 Б 00 00000 |
|
|
446,9 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 |
99 Б 01 00000 |
|
|
446,9 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 |
99 Б 01 51180 |
|
|
446,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
99 Б 01 51180 |
100 |
|
387,7 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
992 |
99 Б 01 51180 |
100 |
0203 |
387,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
99 Б 01 51180 |
200 |
|
59,2 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
992 |
99 Б 01 51180 |
200 |
0203 |
59,2 |
|
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
992 |
99 Д 00 00000 |
|
|
0,7 |
|
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
992 |
99 Д 01 00000 |
|
|
0,7 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
992 |
99 Д 01 73150 |
|
|
0,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
99 Д 01 73150 |
200 |
|
0,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
992 |
99 Д 01 73150 |
200 |
0113 |
0,7 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
30 456,1 |
|
Приложение № 8 |
||||||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
||||||||||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
||||||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
||||||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
||||||||||
от 25.02.2022г. №189 |
||||||||||
«Приложение 8 |
||||||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
||||||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
||||||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
||||||||||
№ 182 от 30.12.2021г. |
||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
||||||||||
тыс.руб. |
||||||||||
Наименование |
|
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Сумма |
||||
|
2023 г. |
2024 г. |
||||||||
Администрация Покоснинского сельского поселения |
992 |
|
|
|
25 591,5 |
26 128,8 |
||||
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» |
992 |
70 0 00 00000 |
|
|
9 220,0 |
9 239,5 |
||||
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» |
992 |
70 1 00 00000 |
|
|
9 115,8 |
9 135,3 |
||||
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
992 |
70 1 01 00000 |
|
|
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
992 |
70 1 01 10110 |
|
|
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 1 01 10110 |
100 |
|
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
992 |
70 1 01 10110 |
100 |
0102 |
1 631,0 |
1 631,0 |
||||
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования |
992 |
70 1 02 00000 |
|
|
7 163,4 |
7 182,9 |
||||
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления |
992 |
70 1 02 10110 |
|
|
6 291,0 |
6 291,0 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 1 02 10110 |
100 |
|
6 291,0 |
6 291,0 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10110 |
100 |
0104 |
6 291,0 |
6 291,0 |
||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
992 |
70 1 02 10190 |
|
|
872,4 |
891,9 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 1 02 10190 |
100 |
|
212,4 |
160,0 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10190 |
100 |
0104 |
212,4 |
160,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
70 1 02 10190 |
200 |
|
660,0 |
731,9 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
70 1 02 10190 |
200 |
0104 |
660,0 |
731,9 |
||||
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
70 1 05 00000 |
|
|
321,4 |
321,4 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
70 1 05 19999 |
|
|
321,4 |
321,4 |
||||
Межбюджетные трансферты |
992 |
70 1 05 19999 |
500 |
|
321,4 |
321,4 |
||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
70 1 05 19999 |
500 |
0104 |
68,7 |
68,7 |
||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
992 |
70 1 05 19999 |
500 |
0106 |
252,7 |
252,7 |
||||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» |
992 |
70 2 00 00000 |
|
|
1,0 |
1,0 |
||||
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу |
992 |
70 2 02 00000 |
|
|
1,0 |
1,0 |
||||
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами |
992 |
70 2 02 10130 |
|
|
1,0 |
1,0 |
||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
992 |
70 2 02 10130 |
700 |
|
1,0 |
1,0 |
||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
992 |
70 2 02 10130 |
700 |
1301 |
1,0 |
1,0 |
||||
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» |
992 |
70 А 00 00000 |
|
|
103,2 |
103,2 |
||||
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
992 |
70 А 01 00000 |
|
|
103,2 |
103,2 |
||||
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
992 |
70 А 01 73110 |
|
|
103,2 |
103,2 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
992 |
70 А 01 73110 |
100 |
|
98,3 |
98,3 |
||||
Общеэкономические вопросы |
992 |
70 А 01 73110 |
100 |
0401 |
98,3 |
98,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
70 А 01 73110 |
200 |
|
4,9 |
4,9 |
||||
Общеэкономические вопросы |
992 |
70 А 01 73110 |
200 |
0401 |
4,9 |
4,9 |
||||
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» |
992 |
76 0 00 00000 |
|
|
2 447,2 |
2 643,2 |
||||
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
992 |
76 1 00 00000 |
|
|
2 447,2 |
2 643,2 |
||||
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
992 |
76 1 06 00000 |
|
|
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
76 1 06 19999 |
|
|
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
76 1 06 19999 |
200 |
|
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
992 |
76 1 06 19999 |
200 |
0409 |
1 224,0 |
1 322,0 |
||||
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
992 |
76 1 07 00000 |
|
|
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
76 1 07 19999 |
|
|
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
76 1 07 19999 |
200 |
|
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
992 |
76 1 07 19999 |
200 |
0409 |
1 223,2 |
1 321,2 |
||||
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» |
992 |
81 0 00 00000 |
|
|
3 682,2 |
4 427,7 |
||||
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
992 |
81 1 00 00000 |
|
|
79,2 |
21,2 |
||||
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |
992 |
81 1 01 00000 |
|
|
79,2 |
21,2 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
81 1 01 19999 |
|
|
79,2 |
21,2 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 1 01 19999 |
200 |
|
79,2 |
21,2 |
||||
Коммунальное хозяйство |
992 |
81 1 01 19999 |
200 |
0502 |
79,2 |
21,2 |
||||
Подпрограмма «Благоустройство» |
992 |
81 3 00 00000 |
|
|
3 603,0 |
4 406,5 |
||||
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |
992 |
81 3 01 00000 |
|
|
3 603,0 |
4 406,5 |
||||
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов |
992 |
81 3 01 10170 |
|
|
420,8 |
545,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10170 |
200 |
|
420,8 |
545,0 |
||||
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10170 |
200 |
0503 |
420,8 |
545,0 |
||||
Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов |
992 |
81 3 01 10180 |
|
|
44,4 |
55,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10180 |
200 |
|
44,4 |
55,0 |
||||
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10180 |
200 |
0503 |
44,4 |
55,0 |
||||
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |
992 |
81 3 01 10200 |
|
|
642,8 |
289,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10200 |
200 |
|
642,8 |
289,0 |
||||
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10200 |
200 |
0503 |
642,8 |
289,0 |
||||
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) |
992 |
81 3 01 10210 |
|
|
466,0 |
924,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10210 |
200 |
|
466,0 |
924,0 |
||||
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10210 |
200 |
0503 |
466,0 |
924,0 |
||||
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |
992 |
81 3 01 10220 |
|
|
1 478,8 |
2 043,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 10220 |
200 |
|
1 478,8 |
2 043,3 |
||||
Благоустройство |
992 |
81 3 01 10220 |
200 |
0503 |
1 478,8 |
2 043,3 |
||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
992 |
81 3 01 S2370 |
|
|
550,2 |
550,2 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
992 |
81 3 01 S2370 |
200 |
|
550,2 |
550,2 |
||||
Благоустройство |
992 |
81 3 01 S2370 |
200 |
0503 |
550,2 |
550,2 |
||||
Муниципальная программа «Культура» |
992 |
86 0 00 00000 |
|
|
8 589,8 |
8 045,4 |
||||
Подпрограмма «Библиотечное дело» |
992 |
86 2 00 00000 |
|
|
1 924,4 |
1 956,6 |
||||
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |
992 |
86 2 01 00000 |
|
|
1 924,4 |
1 956,6 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
86 2 01 19999 |
|
|
1 924,4 |
1 956,6 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
86 2 01 19999 |
100 |
|
1 705,6 |
1 705,6 |
||||
Культура |
992 |
86 2 01 19999 |
100 |
0801 |
1 705,6 |
1 705,6 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
86 2 01 19999 |
200 |
|
218,8 |
251,0 |
||||
Культура |
992 |
86 2 01 19999 |
200 |
0801 |
218,8 |
251,0 |
||||
Подпрограмма «Культурный досуг населения» |
992 |
86 3 00 00000 |
|
|
6 665,4 |
6 088,8 |
||||
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
992 |
86 3 01 00000 |
|
|
6 665,4 |
6 088,8 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
86 3 01 19999 |
|
|
6 665,4 |
6 088,8 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
86 3 01 19999 |
100 |
|
4 434,5 |
4 434,5 |
||||
Культура |
992 |
86 3 01 19999 |
100 |
0801 |
4 434,5 |
4 434,5 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
86 3 01 19999 |
200 |
|
2 230,9 |
1 654,3 |
||||
Культура |
992 |
86 3 01 19999 |
200 |
0801 |
2 230,9 |
1 654,3 |
||||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
992 |
90 0 00 00000 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Подпрограмма «Доступный спорт для всех» |
992 |
90 1 00 00000 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |
992 |
90 1 03 00000 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
90 1 03 19999 |
|
|
763,5 |
815,8 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
90 1 03 19999 |
100 |
|
464,8 |
464,8 |
||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
992 |
90 1 03 19999 |
100 |
1105 |
464,8 |
464,8 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
90 1 03 19999 |
200 |
|
298,7 |
351,0 |
||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
992 |
90 1 03 19999 |
200 |
1105 |
298,7 |
351,0 |
||||
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» |
992 |
92 0 00 00000 |
|
|
359,5 |
390,1 |
||||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
992 |
92 1 00 00000 |
|
|
359,5 |
390,1 |
||||
Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |
992 |
92 1 01 00000 |
|
|
114,5 |
142,0 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
92 1 01 19999 |
|
|
114,5 |
142,0 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
92 1 01 19999 |
200 |
|
114,5 |
142,0 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
992 |
92 1 01 19999 |
200 |
0310 |
114,5 |
142,0 |
||||
Основное мероприятие: Полномочия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
992 |
92 1 04 00000 |
|
|
245,0 |
248,1 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
92 1 04 19999 |
|
|
245,0 |
248,1 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
92 1 04 19999 |
100 |
|
233,3 |
233,3 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
992 |
92 1 04 19999 |
100 |
0310 |
233,3 |
233,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
92 1 04 19999 |
200 |
|
11,7 |
14,8 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
992 |
92 1 04 19999 |
200 |
0310 |
11,7 |
14,8 |
||||
Непрограммные расходы |
992 |
99 0 00 00000 |
|
|
529,3 |
567,1 |
||||
Резервный фонд администрации |
992 |
99 4 00 00000 |
|
|
4,0 |
4,0 |
||||
Резервный фонд местной администрации |
992 |
99 4 01 00000 |
|
|
4,0 |
4,0 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
99 4 01 19999 |
|
|
4,0 |
4,0 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
992 |
99 4 01 19999 |
800 |
|
4,0 |
4,0 |
||||
Резервные фонды |
992 |
99 4 01 19999 |
800 |
0111 |
4,0 |
4,0 |
||||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
99 7 00 00000 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||||
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
992 |
99 7 01 00000 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов |
992 |
99 7 01 19999 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||||
Межбюджетные трансферты |
992 |
99 7 01 19999 |
500 |
|
86,1 |
86,1 |
||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
992 |
99 7 01 19999 |
500 |
0106 |
86,1 |
86,1 |
||||
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации |
992 |
99 Б 00 00000 |
|
|
438,5 |
476,3 |
||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 |
99 Б 01 00000 |
|
|
438,5 |
476,3 |
||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 |
99 Б 01 51180 |
|
|
438,5 |
476,3 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления |
992 |
99 Б 01 51180 |
100 |
|
402,3 |
418,3 |
||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
992 |
99 Б 01 51180 |
100 |
0203 |
402,3 |
418,3 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
99 Б 01 51180 |
200 |
|
36,2 |
58,0 |
||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
992 |
99 Б 01 51180 |
200 |
0203 |
36,2 |
58,0 |
||||
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
992 |
99 Д 00 00000 |
|
|
0,7 |
0,7 |
||||
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
992 |
99 Д 01 00000 |
|
|
0,7 |
0,7 |
||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
992 |
99 Д 01 73150 |
|
|
0,7 |
0,7 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
992 |
99 Д 01 73150 |
200 |
|
0,7 |
0,7 |
||||
Другие общегосударственные вопросы |
992 |
99 Д 01 73150 |
200 |
0113 |
0,7 |
0,7 |
||||
ИТОГО |
|
|
|
|
25 591,5 |
26 128,8 |
||||
Приложение № 9 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
от 25.02.2022г. №189 |
|||
«Приложение № 10 |
|||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
|||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
|||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
|||
№ 182 от 30.12.2021г. |
|||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД |
|||
тыс.руб. |
|||
Наименование |
Код |
Итого |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
1 061,9 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 00 0000 000 |
266,0 |
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 00 0000 700 |
305,9 |
|
Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 10 0000 710 |
305,9 |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 00 0000 800 |
-39,9 |
|
Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 10 0000 810 |
-39,9 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
795,9 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-29 700,1 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-29 700,1 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-29 700,1 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-29 700,1 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
30 496,0 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
30 496,0 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
30 496,0 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
30 496,0 |
Приложение № 10 |
||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
||||||
«О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО |
||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
||||||
от 25.02.2022г. №189 |
||||||
«Приложение № 11 |
||||||
к решению Думы Покоснинского сельского поселения |
||||||
«О бюджете Покоснинского сельского поселения |
||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
||||||
№ 182 от 30.12.2021г. |
||||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
||||||
тыс.руб. |
||||||
Наименование |
Код |
Итого |
||||
2023г. |
2024г. |
|||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
289,0 |
333,0 |
|||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 00 0000 000 |
289,0 |
333,0 |
|||
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 00 0000 700 |
332,4 |
383,0 |
|||
Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 10 0000 710 |
332,4 |
383,0 |
|||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 00 0000 800 |
-43,4 |
-50,0 |
|||
Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 10 0000 810 |
-43,4 |
-50,0 |
|||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
|||
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-26 243,9 |
-27 457,8 |
|||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-26 243,9 |
-27 457,8 |
|||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-26 243,9 |
-27 457,8 |
|||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-26 243,9 |
-27 457,8 |
|||
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
26 243,9 |
27 457,8 |
|||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
26 243,9 |
27 457,8 |
|||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
26 243,9 |
27 457,8 |
|||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
26 243,9 |
27 457,8 |
|||