Администрация

Покоснинского сельского поселения

Братского района Иркутской области

Кузьмин Александр Викторович

Кузьмин Александр Викторович

Глава Покоснинского МО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПОКОСНИНСКОГО МО ОТ 30.12.2021 ГОДА № 182 «О БЮДЖЕТЕ ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
189 от 25.02.2022
Скачать (178.5 Кб)

25.02.2022 г. № 189

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
         ПОКОСНИНКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

 

РЕШЕНИЕ

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ    ПОКОСНИНСКОГО МО ОТ 30.12.2021 ГОДА № 182

«О БЮДЖЕТЕ ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
     ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Покоснинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Покоснинского сельского поселения от 30.12.2019 года № 110, ст.47 Устава Покоснинского муниципального образования, Дума Покоснинского сельского поселения,

 

Р Е Ш И Л А:

 

         1.Внести в решение Думы Покоснинского сельского поселения от 30.12.2021г. № 182 «О бюджете Покоснинского сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

          1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Покоснинского сельского поселения (далее -  бюджет поселения) на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 29394,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 7418,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 21975,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1636,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 20339,3 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 30456,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 1061,9 тыс. руб., или 14,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 266,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год сумме 25911,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 8066,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17844,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1071,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 16773,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 26200,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 609,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 289,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год сумме 27074,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 9255,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17819,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1109,2 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 16710,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 27407,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1279,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 333,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- 2022 год цифру «2334,6» заменить на цифру «2953,1»;

5) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 изложить в новой редакции (прилагаются).

  1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Покоснинского муниципального образования.

 

Председатель Думы,

Глава Покоснинского

сельского поселения                                                                     К.Г. Фортунатова

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 

от 25.02.2022г. № 189

 
       

«Приложение 1

 

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 

 № 182 от 30.12.2021г.

 
       

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

 
   

(тыс. руб.)

 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

 
 

 

 

29 394,2

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

7 418,6

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

 1 01 00000 00 0000 110

1 787,0

 

Налог на доходы физических лиц

 1 01 02000 01 0000 110

1 787,0

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

1 787,0

 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 1 03 00000 00 0000 110

2 334,6

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

 1 03 02000 01 0000 110

2 334,6

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

1 055,6

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

1055,6

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

5,8

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

5,8

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1405,6

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1405,6

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-132,4

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-132,4

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 1 05 00000 00 0000 000

107,0

 

Единый сельскохозяйственный налог

 1 05 03000 01 0000 110

107,0

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

 1 06 00000 00 0000 000

3 100,0

 

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

910,0

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

910,0

 

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

2 190,0

 

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

1 700,0

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

1 700,0

 

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

490,0

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

490,0

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

 1 08 00000 00 0000 000

30,0

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

30,0

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

30,0

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

60,0

 

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

60,0

 

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

60,0

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

60,0

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 2 00 00000 00 0000 000

21 975,6

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

 2 02 00000 00 0000 000

21 975,6

 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

19 572,4

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

 2 02 16001 10 0000 150

19 572,4

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

1 085,5

 

Прочие субсидии

2 02 29999 00 0000 150

1 085,5

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

1 085,5

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

1 085,5

 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

550,8

 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

103,9

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

103,9

 

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

103,2

 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

446,9

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

446,9

 

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

766,9

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

766,9

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

766,9

 

ИТОГО ДОХОДОВ

 

29 394,2

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. № 189

       

 «Приложение 2

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

       

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

   

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

2023 г.

2024 г.

 

 

25 911,5

27 074,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

8 066,8

9 255,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

 1 01 00000 00 0000 110

1 861,3

1 935,4

Налог на доходы физических лиц

 1 01 02000 01 0000 110

1 861,3

1 935,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

1 861,3

1 935,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 1 03 00000 00 0000 110

2 447,2

2 643,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

 1 03 02000 01 0000 110

2 447,2

2 643,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

1 094,9

1 163,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

1094,9

1163,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

6,1

6,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

6,1

6,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1481,9

1622,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1481,9

1622,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-135,7

-149,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-135,7

-149,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 1 05 00000 00 0000 000

111,3

115,7

Единый сельскохозяйственный налог

 1 05 03000 01 0000 110

111,3

115,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

 1 06 00000 00 0000 000

3 555,0

4 465,0

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

1 365,0

2 275,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

1 365,0

2 275,0

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

2 190,0

2 190,0

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

1 700,0

1 700,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

1 700,0

1 700,0

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

490,0

490,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

490,0

490,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

 1 08 00000 00 0000 000

32,0

36,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

32,0

36,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

32,0

36,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

60,0

60,0

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

60,0

60,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

60,0

60,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

60,0

60,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 2 00 00000 00 0000 000

17 844,7

17 819,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

 2 02 00000 00 0000 000

17 844,7

17 819,5

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

15 983,8

15 978,8

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

 2 02 16001 10 0000 150

15 983,8

15 978,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

529,0

529,0

Прочие субсидии

2 02 29999 00 0000 150

529,0

529,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

529,0

529,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

529,0

529,0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

542,4

580,2

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

103,9

103,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

103,9

103,9

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

103,2

103,2

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

438,5

476,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

438,5

476,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

789,5

731,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

789,5

731,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

789,5

731,5

 

 

 

Приложение № 3

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. № 189  

     

 «Приложение № 3

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2022 ГОД

 
   

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

9 873,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 631,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

7 509,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

338,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

389,0

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

446,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

446,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

203,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310

203,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

3 056,3

Общеэкономические вопросы

0401

103,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

2 953,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

5 576,7

Коммунальное хозяйство

0502

56,6

Благоустройство

0503

5 520,1

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

10 543,3

Культура

0801

10 543,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

755,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

755,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1301

1,0

ИТОГО

 

30 456,1

       

 

 

Приложение № 4

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. № 189

       

 «Приложение № 4

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

 
   

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

2023 г.

2024 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

9 206,6

9 226,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 631,0

1 631,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

7 232,1

7 251,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

338,8

338,8

Резервные фонды

0111

4,0

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

0,7

0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

438,5

476,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

438,5

476,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

359,5

390,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310

359,5

390,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

2 550,4

2 746,4

Общеэкономические вопросы

0401

103,2

103,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

2 447,2

2 643,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

3 682,2

4 427,7

Коммунальное хозяйство

0502

79,2

21,2

Благоустройство

0503

3 603,0

4 406,5

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

8 589,8

8 045,4

Культура

0801

8 589,8

8 045,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

763,5

815,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

763,5

815,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1300

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1301

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. № 189

         

 «Приложение 5

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

         

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

         

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Покоснинского сельского поселения

 

 

 

30 456,1

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

 

 

9 497,6

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

 

 

9 393,4

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

 

 

1 631,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

 

 

1 631,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

 

1 631,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 631,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

 

 

7 441,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

 

 

6 291,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

 

6 291,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

6 291,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

 

 

1 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

 

64,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

 

1 080,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

1 080,5

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

 

5,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

5,5

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

 

 

321,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

 

 

321,4

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

 

321,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

68,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

 

 

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

 

 

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

 

 

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

 

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

 

 

103,2

 Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

 

 

103,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

 

 

103,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

 

98,3

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

 

4,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

4,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

 

 

2 953,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

 

 

2 953,1

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

 

 

1 662,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

 

 

1 662,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

 

1 662,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

1 662,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

 

 

1 291,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

 

 

1 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

 

1 291,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 291,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

 

 

5 376,7

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

81 1 00 00000

 

 

56,6

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

81 1 01 00000

 

 

56,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

81 1 01 19999

 

 

56,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 1 01 19999

200

 

56,6

Коммунальное хозяйство

81 1 01 19999

200

0502

56,6

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

 

 

5 320,1

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

 

 

5 320,1

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

 

 

410,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

 

409,6

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

409,6

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10170

800

 

0,6

Благоустройство

81 3 01 10170

800

0503

0,6

Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов

81 3 01 10180

 

 

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10180

200

 

60,9

Благоустройство

81 3 01 10180

200

0503

60,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

 

 

697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

 

697,1

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

697,1

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

 

 

592,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

 

592,6

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

592,6

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

 

 

2 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

 

2 289,7

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

2 289,7

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10220

800

 

10,1

Благоустройство

81 3 01 10220

800

0503

10,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

 

 

1 259,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

 

1 259,5

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

1 259,5

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

 

 

10 543,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

 

 

2 049,2

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

 

 

2 049,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

 

 

2 049,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

 

1 705,6

Культура

86 2 01 19999

100

0801

1 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

 

343,6

Культура

86 2 01 19999

200

0801

343,6

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

 

 

8 494,1

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

 

 

8 494,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

 

 

8 494,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

 

4 434,5

Культура

86 3 01 19999

100

0801

4 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

 

3 988,6

Культура

86 3 01 19999

200

0801

3 988,6

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

 

71,0

Культура

86 3 01 19999

800

0801

71,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

 

 

755,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

 

 

755,3

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

 

 

755,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

 

 

755,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

 

464,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

464,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

 

290,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

290,5

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"

91 0 00 00000

 

 

200,0

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»

91 1 00 00000

 

 

200,0

Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий

91 1 06 00000

 

 

200,0

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

91 1 06 L5762

 

 

200,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

91 1 06 L5762

200

 

200,0

Благоустройство

91 1 06 L5762

200

0503

200,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

 

 

203,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

 

 

203,4

Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

92 1 01 00000

 

 

203,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

 

 

203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

 

203,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

92 1 01 19999

200

0310

203,4

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

 

 

926,7

Проведение выборов и референдумов

99 3 00 00000

 

 

389,0

Проведение выборов главы муниципального образования

99 3 01 00000

 

 

100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 3 01 19999

 

 

100,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 01 19999

800

 

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 01 19999

800

0107

100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99 3 02 00000

 

 

289,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 3 02 19999

 

 

289,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 02 19999

800

 

289,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 02 19999

800

0107

289,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

 

 

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

 

 

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

 

 

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

 

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

 

 

86,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

 

 

86,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

 

 

86,1

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

 

86,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

86,1

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

 

 

446,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

 

 

446,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

 

 

446,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

 

387,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

387,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

 

59,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

59,2

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

 

 

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

 

 

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

 

 

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

 

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

 

 

 

30 456,1

           

 

 

Приложение № 6

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. № 189

           

 «Приложение 6

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

       

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2023г.

2024 г.

Администрация Покоснинского сельского поселения

 

 

 

25 591,5

26 128,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

 

 

9 220,0

9 239,5

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

 

 

9 115,8

9 135,3

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

 

 

1 631,0

1 631,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

 

 

1 631,0

1 631,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

 

1 631,0

1 631,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 631,0

1 631,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

 

 

7 163,4

7 182,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

 

 

6 291,0

6 291,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

 

6 291,0

6 291,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

6 291,0

6 291,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

 

 

872,4

891,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

 

212,4

160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

212,4

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

 

660,0

731,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

660,0

731,9

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

 

 

321,4

321,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

 

 

321,4

321,4

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

 

321,4

321,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

68,7

68,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

252,7

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

 

 

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

 

 

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

 

 

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

 

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

 

 

103,2

103,2

 Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

 

 

103,2

103,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

 

 

103,2

103,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

 

98,3

98,3

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

98,3

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

 

4,9

4,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

4,9

4,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

 

 

2 447,2

2 643,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

 

 

2 447,2

2 643,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

 

 

1 224,0

1 322,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

 

 

1 224,0

1 322,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

 

1 224,0

1 322,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

1 224,0

1 322,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

 

 

1 223,2

1 321,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

 

 

1 223,2

1 321,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

 

1 223,2

1 321,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 223,2

1 321,2

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

 

 

3 682,2

4 427,7

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

81 1 00 00000

 

 

79,2

21,2

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

81 1 01 00000

 

 

79,2

21,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

81 1 01 19999

 

 

79,2

21,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 1 01 19999

200

 

79,2

21,2

Коммунальное хозяйство

81 1 01 19999

200

0502

79,2

21,2

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

 

 

3 603,0

4 406,5

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

 

 

3 603,0

4 406,5

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

 

 

420,8

545,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

 

420,8

545,0

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

420,8

545,0

Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов

81 3 01 10180

 

 

44,4

55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10180

200

 

44,4

55,0

Благоустройство

81 3 01 10180

200

0503

44,4

55,0

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

 

 

642,8

289,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

 

642,8

289,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

642,8

289,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

 

 

466,0

924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

 

466,0

924,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

466,0

924,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

 

 

1 478,8

2 043,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

 

1 478,8

2 043,3

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

1 478,8

2 043,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

 

 

550,2

550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

 

550,2

550,2

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

550,2

550,2

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

 

 

8 589,8

8 045,4

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

 

 

1 924,4

1 956,6

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

 

 

1 924,4

1 956,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

 

 

1 924,4

1 956,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

 

1 705,6

1 705,6

Культура

86 2 01 19999

100

0801

1 705,6

1 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

 

218,8

251,0

Культура

86 2 01 19999

200

0801

218,8

251,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

 

 

6 665,4

6 088,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

 

 

6 665,4

6 088,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

 

 

6 665,4

6 088,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

 

4 434,5

4 434,5

Культура

86 3 01 19999

100

0801

4 434,5

4 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

 

2 230,9

1 654,3

Культура

86 3 01 19999

200

0801

2 230,9

1 654,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

 

 

763,5

815,8

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

 

 

763,5

815,8

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

 

 

763,5

815,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

 

 

763,5

815,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

 

464,8

464,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

464,8

464,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

 

298,7

351,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

298,7

351,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

 

 

359,5

390,1

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

 

 

359,5

390,1

Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

92 1 01 00000

 

 

114,5

142,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

 

 

114,5

142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

 

114,5

142,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

92 1 01 19999

200

0310

114,5

142,0

Основное мероприятие: Полномочия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

92 1 04 00000

 

 

245,0

248,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 04 19999

 

 

245,0

248,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 04 19999

100

 

233,3

233,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

92 1 04 19999

100

0310

233,3

233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 04 19999

200

 

11,7

14,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

92 1 04 19999

200

0310

11,7

14,8

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

 

 

529,3

567,1

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

 

 

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

 

 

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

 

 

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

 

4,0

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

 

 

86,1

86,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

 

 

86,1

86,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

 

 

86,1

86,1

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

 

86,1

86,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

86,1

86,1

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

 

 

438,5

476,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

 

 

438,5

476,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

 

 

438,5

476,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

 

402,3

418,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

402,3

418,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

 

36,2

58,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

36,2

58,0

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

 

 

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

 

 

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

 

 

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

 

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

 

 

 

25 591,5

26 128,8

 

 

 

 

Приложение № 7

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. № 189

           

 «Приложение 7

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

           

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

         

тыс.руб.

Наименование

 

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Покоснинского сельского поселения

992

 

 

 

30 456,1

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

 

 

9 497,6

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

 

 

9 393,4

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

 

 

1 631,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

 

 

1 631,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

 

1 631,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 631,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

 

 

7 441,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

 

 

6 291,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

 

6 291,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

6 291,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

 

 

1 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

 

64,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

 

1 080,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

1 080,5

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

 

5,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

5,5

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

 

 

321,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

 

 

321,4

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

 

321,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

68,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

 

 

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

 

 

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

 

 

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

 

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70 А 00 00000

 

 

103,2

 Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 00000

 

 

103,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 73110

 

 

103,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 А 01 73110

100

 

98,3

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

100

0401

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 А 01 73110

200

 

4,9

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

200

0401

4,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

 

 

2 953,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

 

 

2 953,1

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

 

 

1 662,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

 

 

1 662,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

 

1 662,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

1 662,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

 

 

1 291,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

 

 

1 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

 

1 291,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 291,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

 

 

5 376,7

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 1 00 00000

 

 

56,6

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

81 1 01 00000

 

 

56,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 1 01 19999

 

 

56,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 1 01 19999

200

 

56,6

Коммунальное хозяйство

992

81 1 01 19999

200

0502

56,6

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

 

 

5 320,1

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

 

 

5 320,1

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

 

 

410,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

 

409,6

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

409,6

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10170

800

 

0,6

Благоустройство

992

81 3 01 10170

800

0503

0,6

Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов

992

81 3 01 10180

 

 

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10180

200

 

60,9

Благоустройство

992

81 3 01 10180

200

0503

60,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

 

 

697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

 

697,1

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

697,1

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

 

 

592,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

 

592,6

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

592,6

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

 

 

2 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

 

2 289,7

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

2 289,7

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

 

10,1

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

10,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

 

 

1 259,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

 

1 259,5

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

1 259,5

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

 

 

10 543,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

 

 

2 049,2

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

 

 

2 049,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

 

 

2 049,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

 

1 705,6

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

1 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

 

343,6

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

343,6

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

 

 

8 494,1

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

 

 

8 494,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

 

 

8 494,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

 

4 434,5

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

4 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

 

3 988,6

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

3 988,6

Иные бюджетные ассигнования

992

86 3 01 19999

800

 

71,0

Культура

992

86 3 01 19999

800

0801

71,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

 

 

755,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

 

 

755,3

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

 

 

755,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

 

 

755,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

 

464,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

464,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

 

290,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

290,5

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"

992

91 0 00 00000

 

 

200,0

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»

992

91 1 00 00000

 

 

200,0

Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий

992

91 1 06 00000

 

 

200,0

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

992

91 1 06 L5762

 

 

200,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

91 1 06 L5762

200

 

200,0

Благоустройство

992

91 1 06 L5762

200

0503

200,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

 

 

203,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

 

 

203,4

Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

992

92 1 01 00000

 

 

203,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

 

 

203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

 

203,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

992

92 1 01 19999

200

0310

203,4

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

 

 

926,7

Проведение выборов и референдумов

992

99 3 00 00000

 

 

389,0

Проведение выборов главы муниципального образования

992

99 3 01 00000

 

 

100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 3 01 19999

 

 

100,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 01 19999

800

 

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 01 19999

800

0107

100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

992

99 3 02 00000

 

 

289,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 3 02 19999

 

 

289,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 02 19999

800

 

289,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 02 19999

800

0107

289,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

 

 

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

 

 

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

 

 

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

 

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

 

 

86,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

 

 

86,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

 

 

86,1

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

 

86,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

86,1

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

 

 

446,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

 

 

446,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

 

 

446,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

 

387,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

387,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

 

59,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

59,2

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

 

 

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

 

 

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

 

 

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

 

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

 

 

 

 

30 456,1

             

 

 

 

Приложение № 8

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. №189

             

 «Приложение 8

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

             

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

         

тыс.руб.

Наименование

 

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

 

2023 г.

2024 г.

Администрация Покоснинского сельского поселения

992

 

 

 

25 591,5

26 128,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

 

 

9 220,0

9 239,5

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

 

 

9 115,8

9 135,3

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

 

 

1 631,0

1 631,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

 

 

1 631,0

1 631,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

 

1 631,0

1 631,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 631,0

1 631,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

 

 

7 163,4

7 182,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

 

 

6 291,0

6 291,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

 

6 291,0

6 291,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

6 291,0

6 291,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

 

 

872,4

891,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

 

212,4

160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

212,4

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

 

660,0

731,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

660,0

731,9

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

 

 

321,4

321,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

 

 

321,4

321,4

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

 

321,4

321,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

68,7

68,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

252,7

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

 

 

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

 

 

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

 

 

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

 

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70 А 00 00000

 

 

103,2

103,2

 Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 00000

 

 

103,2

103,2

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 73110

 

 

103,2

103,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 А 01 73110

100

 

98,3

98,3

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

100

0401

98,3

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 А 01 73110

200

 

4,9

4,9

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

200

0401

4,9

4,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

 

 

2 447,2

2 643,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

 

 

2 447,2

2 643,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

 

 

1 224,0

1 322,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

 

 

1 224,0

1 322,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

 

1 224,0

1 322,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

1 224,0

1 322,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

 

 

1 223,2

1 321,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

 

 

1 223,2

1 321,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

 

1 223,2

1 321,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 223,2

1 321,2

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

 

 

3 682,2

4 427,7

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 1 00 00000

 

 

79,2

21,2

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

81 1 01 00000

 

 

79,2

21,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 1 01 19999

 

 

79,2

21,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 1 01 19999

200

 

79,2

21,2

Коммунальное хозяйство

992

81 1 01 19999

200

0502

79,2

21,2

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

 

 

3 603,0

4 406,5

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

 

 

3 603,0

4 406,5

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

 

 

420,8

545,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

 

420,8

545,0

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

420,8

545,0

Мероприятие: Озеленение территории населённых пунктов

992

81 3 01 10180

 

 

44,4

55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10180

200

 

44,4

55,0

Благоустройство

992

81 3 01 10180

200

0503

44,4

55,0

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

 

 

642,8

289,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

 

642,8

289,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

642,8

289,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

 

 

466,0

924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

 

466,0

924,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

466,0

924,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

 

 

1 478,8

2 043,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

 

1 478,8

2 043,3

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

1 478,8

2 043,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

 

 

550,2

550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

 

550,2

550,2

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

550,2

550,2

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

 

 

8 589,8

8 045,4

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

 

 

1 924,4

1 956,6

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

 

 

1 924,4

1 956,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

 

 

1 924,4

1 956,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

 

1 705,6

1 705,6

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

1 705,6

1 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

 

218,8

251,0

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

218,8

251,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

 

 

6 665,4

6 088,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

 

 

6 665,4

6 088,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

 

 

6 665,4

6 088,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

 

4 434,5

4 434,5

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

4 434,5

4 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

 

2 230,9

1 654,3

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

2 230,9

1 654,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

 

 

763,5

815,8

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

 

 

763,5

815,8

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

 

 

763,5

815,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

 

 

763,5

815,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

 

464,8

464,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

464,8

464,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

 

298,7

351,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

298,7

351,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

 

 

359,5

390,1

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

 

 

359,5

390,1

Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

992

92 1 01 00000

 

 

114,5

142,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

 

 

114,5

142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

 

114,5

142,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

992

92 1 01 19999

200

0310

114,5

142,0

Основное мероприятие: Полномочия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

992

92 1 04 00000

 

 

245,0

248,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 04 19999

 

 

245,0

248,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 04 19999

100

 

233,3

233,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

992

92 1 04 19999

100

0310

233,3

233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 04 19999

200

 

11,7

14,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

992

92 1 04 19999

200

0310

11,7

14,8

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

 

 

529,3

567,1

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

 

 

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

 

 

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

 

 

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

 

4,0

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

 

 

86,1

86,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

 

 

86,1

86,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

 

 

86,1

86,1

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

 

86,1

86,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

86,1

86,1

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

 

 

438,5

476,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

 

 

438,5

476,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

 

 

438,5

476,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

 

402,3

418,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

402,3

418,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

 

36,2

58,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

36,2

58,0

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

 

 

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

 

 

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

 

 

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

 

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

 

 

 

 

25 591,5

26 128,8

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  9

 

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 

от 25.02.2022г. №189

 
       

 «Приложение № 10

 

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 

 № 182 от 30.12.2021г.

 
       

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

 
 

тыс.руб.

 

Наименование

Код

Итого

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 061,9

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000

266,0

 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700

305,9

 

Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 10 0000 710

305,9

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800

-39,9

 

Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 10 0000 810

-39,9

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

795,9

 

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-29 700,1

 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-29 700,1

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-29 700,1

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-29 700,1

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

30 496,0

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

30 496,0

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

30 496,0

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

30 496,0

 

 

Приложение № 10

к решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Думы Покоснинского МО

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25.02.2022г. №189

       

 «Приложение № 11

к  решению Думы Покоснинского сельского поселения

 «О бюджете Покоснинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 № 182 от 30.12.2021г.

       

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

   

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

2023г.

2024г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

289,0

333,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000

289,0

333,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700

332,4

383,0

Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 10 0000 710

332,4

383,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800

-43,4

-50,0

Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 10 0000 810

-43,4

-50,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-26 243,9

-27 457,8

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-26 243,9

-27 457,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-26 243,9

-27 457,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-26 243,9

-27 457,8

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

26 243,9

27 457,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

26 243,9

27 457,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

26 243,9

27 457,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

26 243,9

27 457,8

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 04-03-2022
Дата последнего изменения: 25-03-2022
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: